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市发展改革委关于内部审计业务指导监督管理系统可行性研究报告的批复 | |||||||||
市审计局: 你单位《关于内部审计业务指导监督管理系统可行性研究报告的请示》(常审发〔2022〕23号)及相关资料收悉。经研究,批复如下: 一、为加强对内部审计工作的指导和监督,推动审计监督对象的内部审计工作上档升级,原则同意你单位实施内部审计业务指导监督管理系统。 二、主要建设内容 主要建设内容包括:信息展示专栏、信息资料上传、内审人员应用、数据统计分析、系统设置管理等。 三、总投资及资金来源 该项目估算总投资27.5万元,资金来源为2022信息化专项建设经费。 四、请你单位严格按照基本建设程序,抓紧做好各项前期工作。 五、该项目为依法必招项目,必须依法招标;项目系统集成、软件、硬件设备等应严格按核定的招投标方案组织招标工作。本项目须待相关前期手续审批完成后方可实施。 (项目代码:2206-320400-04-04-713891)
常州市发展和改革委员会 2022年6月15日 (此件公开发布)
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