市审计局:
你单位《关于内部审计业务指导监督管理系统可行性研究报告的请示》(常审发〔2022〕23号)及相关资料收悉。经研究,批复如下:
一、为加强对内部审计工作的指导和监督,推动审计监督对象的内部审计工作上档升级,原则同意你单位实施内部审计业务指导监督管理系统。
二、主要建设内容
主要建设内容包括:信息展示专栏、信息资料上传、内审人员应用、数据统计分析、系统设置管理等。
三、总投资及资金来源
该项目估算总投资27.5万元,资金来源为2022信息化专项建设经费。
四、请你单位严格按照基本建设程序,抓紧做好各项前期工作。
五、该项目为依法必招项目,必须依法招标;项目系统集成、软件、硬件设备等应严格按核定的招投标方案组织招标工作。本项目须待相关前期手续审批完成后方可实施。
(项目代码:2206-320400-04-04-713891)
常州市发展和改革委员会
2022年6月15日
(此件公开发布)
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