您当前的位置:首页 >>内审之窗
 
内审之窗
内审工作
提高内部审计成果运用成效的对策 2023-01-29
审计署党组书记、审计长侯凯《求是》刊文:学习贯彻落实党的二十大精神 推动审计工作高 2023-01-16
从精准思维角度对内部审计机构更好履行责任追究工作职能的实践建议 2023-01-03
促进企业高质量发展的内部审计 2022-12-19
天宁区审计局组织召开2022年度内部审计培训会议 2022-12-06
浅谈高校内部审计质量的提升途径 2022-11-23
内部审计工作不断开拓新局面 2022-11-11
李凤雏:顺应时代需要 深入推进内部审计高质量发展 2022-10-26
“满载而归”|“以审代训”谈感悟(二) 2022-10-12
“满载而归”|“以审代训”谈感悟 2022-09-28
交流互鉴谋发展 比学赶超树新风 ——洛阳镇和礼嘉镇审计工作交流会 2022-09-14
国务院国资委就《关于企业国有资产交易流转有关事项的通知》进行问题解答 2022-09-02
采纳审计建议:常州市金坛区审计局力促一公司节约资金438万元 2022-08-20
发挥内部审计职能作用促进组织统筹发展和安全 2022-08-05
内部审计工作思路分享 2022-07-18
总数:98条,总页数:7页,当前为第3
1234567跳到
 
主办单位:常州市审计局    承办单位:常州市大数据管理中心
地址:龙城大道1280号1号楼B座12楼    网站地图
电话:0519-85682658    技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6 推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000054  苏ICP备05003616号