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内审之窗
内审工作
采纳审计建议:常州市金坛区审计局力促一公司节约资金438万元 2022-08-20
发挥内部审计职能作用促进组织统筹发展和安全 2022-08-05
内部审计工作思路分享 2022-07-18
内部审计促进国企数字化转型的路径探析 2022-07-04
研究型审计是内部审计高质量发展的必然选择 2022-06-21
常州金坛区儒林镇:狠抓审计机制创新 2022-06-05
新北区孟河镇:紧扣“三个点” 开创内部审计工作新局面 2022-05-20
常州市城市建设(集团)有限公司开展内控制度审计助力提质增效 2022-05-05
聚焦重点 规范流程 服务监督 整改闭环——多措并举推动内部审计工作高质量发展 2022-04-12
常州市住建局聚焦审计整改,提升监督效能 2022-03-29
闭环管理 成效显现——常州“以审代训”促进内审人员能力快速提升 2022-03-14
基层审计机关畅谈内部审计工作 2022-02-28
审计观察 | 李凤雏:深刻领会审计法立法精神 促进内部审计高质量发展 2022-01-30
常州“内管干部经审操作指南”更新了! 2022-01-20
统筹高质量发展与集团安全管控路径设计与实施 2022-01-07
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